Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - abril/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 563,75 
563,75
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 17,55 
17,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 353,90 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 255,60 
609,50
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 290,37 
290,37
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 128,74 
128,74
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 616,41 
616,41
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 242,02 
242,02
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 100,00 
100,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.473,40 
6.473,40
 11.372,74


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 11.372,74

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 69.150,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 44.518,93