Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - maio/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 05.137.301/0001-85 AUTO POSTO SAUIPE LTDA. 40,00 
 43.712.140/0001-03 JATOBA SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. 100,00 
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 30,00 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 135,00 
 60.835.618/0001-01 POSTO DE SERVIÇO BELVEDERE LTDA. 50,00 
 96.465.828/0001-94 LIDIA ALBUSSAMRA 80,00 
 04.795.592/0001-36 EDUARDO IZAR 100,00 
535,00
C - ESTACIONAMENTO
 06.910.735/0007-24 CENTRAL PARK - GERENCIAMENTO DE GARAGENS LTDA. 15,00 
 08.663.678/0001-66 LORD'S PARK 6,00 
21,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 28,50 
28,50
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 345,00 
 10.442.558/0001-80 RECAR INFORMÁTICA 128,00 
473,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 777,59 
777,59
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 24,36 
24,36
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 44.260.065/0001-41 UNIÃO GRÁFICA LTDA. 6.600,00 
6.600,00
 10.076,38


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 10.076,38

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 74.296,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 37.209,01