Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MISSIONÁRIO JOSE OLIMPIO - novembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.436.690/0001-39 AUTO POSTO CAROLINA LTDA 577,01 
577,01
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 62,55 
62,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 12.440.331/0001-21 REGIS PAPER COMÉRCIO DE ARTIGOS PARA PAPELARIA E INFORMATICA LTDA 5.440,20 
5.440,20
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 99,00 
99,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 385,45 
385,45
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 605,70 
605,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 26,64 
26,64
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.372.833/0001-09 PRINT CLASS SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. ME 5.064,43 
5.064,43
 14.591,98


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 14.591,98

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 153.937,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 83.777,08