Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

RICARDO YOUNG - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 50,00 
50,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 165,80 
165,80
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.071.575/0001-44 ALOC LOCAÇÃO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA. 1.062,00 
1.062,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 15.754.475/0001-40 ENDURANCE GROUP BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA 19,99 
19,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 16.727.438/0001-06 REVELE DESENVOLVIMENTO DIGITAL 374,25 
 19.797.938/0001-02 IZABELLA CECCATO 4.432,50 
4.806,75
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S.A. 782,65 
782,65
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3,90 
3,90
 9.677,88


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 9.677,88

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 78.049,98