Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

TONINHO PAIVA - janeiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.802.836/0001-06 AUTO POSTO CABO DA COLINA LTDA 2.160,00 
2.160,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 1.243,70 
1.243,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 39.006.762/0001-30 SOLUTION AUTOMAÇÃO EMPRESARIAL LTDA 368,00 
368,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 33,82 
33,82
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 3.762,00 
3.762,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 162,11 
162,11
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 563,18 
563,18
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4.045,45 
4.045,45
 14.669,26


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 14.669,26

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 14.669,26