Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

PAULO FIORILO - abril/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.036.701/0001-09 AUTO POSTO BOM LTDA 716,00 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 78,00 
794,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 10.809.979/0001-05 CARTON COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA 2.550,00 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 88,30 
2.638,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 287,00 
287,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTENCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME 400,00 
400,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 04.735.670/0001-07 EDITORA CONFIANÇA 399,00 
399,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 06.887.099/0001-71 LOCAWEB IDC LTDA 216,90 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMÁTICA LTDA 717,49 
934,39
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 129,90 
129,90
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 251,25 
251,25
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.356.213/0001-50 LEOGRAF GRAFICA E EDITORA LTDA 7.156,80 
7.156,80
 12.990,64


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 12.990,64

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.525,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 45.625,99