Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DONATO - setembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 46.158.986/0001-23 MAXICAR AUTO SERVIÇOS LTDA 50,02 
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 40,00 
 49.784.820/0001-00 AUTO POSTO MOINHO VELHO LTDA 832,98 
 08.316.625/0002-50 CARLOS ALBERTO PAPACIDERO 38,00 
961,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 65,55 
65,55
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 781,55 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 88,00 
869,55
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 210,00 
210,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 34,70 
 60.579.703-0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 52,90 
 04.735.670-0001-07 EDITORA CONFIANÇA LTDA. 81,76 
169,36
L - PROVEDOR DE INTERNET
 91.088.328/0001-67 TERRA NETWORKS BRASIL S/A 87,31 
87,31
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 369,12 
369,12
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 409,03 
409,03
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.679,91 
1.679,91
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.471.727/0001-82 RWC ARTES GRÁFICAS LTDA - ME 2.081,10 
2.081,10
 8.616,68


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 8.616,68

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.543,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 82.071,60