Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SENIVAL MOURA - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 381,27 
381,27
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 08.048.218/0001-28 POLARIS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA EPP 1.557,86 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 75,00 
1.632,86
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 156,80 
156,80
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.452.752/0001-15 INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES SA 56,99 
56,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 10.871.609/0001-90 MILAGRES & BICALHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS 6.900,00 
6.900,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 4,00 
4,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 00.646.438/0001-41 JOAN ARTES GRÁFICAS LTDA-ME 7.700,00 
7.700,00
 18.546,67


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 18.546,67

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 167.694,94