Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - janeiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.243.221/0001-89 CENTRO AUTOMOTIVO AVARI DE CAMPOS LTDA 685,31 
685,31
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 687,40 
687,40
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORA LTDA ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 ABRIL S/A 22,55 
22,55
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
 05.752.402/0001-66 TEC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETRONICA E INFORMATICA LTDA 2.247,00 
2.697,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇOES DE SAO PAULO S.A - TELESP 176,53 
176,53
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 919,33 
919,33
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1,05 
1,05
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 03.111.075/0001-38 EDITORA SEMANARIO DA ZONA NORTE LTDA 492,50 
 10.445.680/0001-00 FINE PRINT SERVIÇOS GRAFICOS LTDA 386,49 
 58.838.574/0001-13 WILDESGRAF ARTES GRAFICA LTDA ME 5.862,27 
6.741,26
 13.845,18


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.845,18

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 13.845,18