Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DR. MILTON FERREIRA - fevereiro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 08.852.555/0001-73 ASE TELECOMUNICAÇÕES E SERVIÇOS DE TELEFONIA LTDA 30,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERV. LTDA 40,00 
70,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 384,31 
 07.487.821/0001-43 GAB@RITO COM. DE PLACAS E CARIMBOS LTDA-ME 20,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 60,50 
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 362,58 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COM. E SERVIÇOS LTDA 367,80 
1.195,19
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 693,25 
693,25
S - DESPESAS DE CORREIO
 34.028.316/0031-29 EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - ACCI - JD SUZANA 7.980,00 
7.980,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRAFICA PALOMAR LTDA-ME 2.000,00 
2.000,00
 13.653,19


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.653,19

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 30.787,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 24.038,28