Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

WADIH MUTRAN - março/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.131.389/0001-07 POSTO JAMAICA LTDA 513,41 
513,41
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 415,00 
 07.212.028/0001.31 TAMARA PIATNICZKA INFORMATICA - ME 344,75 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR LTDA - ME 279,20 
1.038,95
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 67.964.353/0001-82 PRINT IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA 294,80 
294,80
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.164.806/0001-96 YOW ELABORAÇÃO DE SITE LTDA 145,19 
145,19
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 671,90 
671,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 372,64 
372,64
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.884,85 
6.884,85
 12.570,78


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 12.570,78

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 53.872,83
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 33.471,97