Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 45.524.311/0001-98 ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. 457,46 
457,46
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 72,00 
72,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0017-17 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 97,70 
97,70
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 36,15 
36,15
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 985,00 
985,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 337,61 
337,61
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 755,35 
755,35
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40,55 
40,55
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 2.955,00 
2.955,00
 8.067,82


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.067,82

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.816,01