Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FLORIANO PESARO - junho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 1.095,49 
1.095,49
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 45,73 
45,73
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.445.225/0001-26 QUBE INFORMATICA LTDA.-ME 800,00 
800,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 11.040.096/0001-38 DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 497,00 
497,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 165,36 
165,36
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 803,38 
803,38
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 100,47 
100,47
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 14.427.789/0001-76 RENATO CESAR DE SOUSA ME 1.783,80 
1.783,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.755.600/0001-83 MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 7.912,24 
7.912,24
 15.734,47


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 15.734,47

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.725,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 90.717,97