Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - outubro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 1.366,72 
1.366,72
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 07.753.834/0001-17 PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA 5.309,00 
5.309,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 98,25 
98,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 910,20 
910,20
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 10.257.299/0001-18 POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. 5.910,00 
5.910,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 599,58 
599,58
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 388,65 
388,65
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.489.168/0001-51 IDEIAS SOLUÇÕES ARTES GRÁFICAS LTDA ME 3.329,76 
3.329,76
 17.912,16


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 17.912,16

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 181.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 179.698,04