Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - agosto/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 866,08 
866,08
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 547,85 
547,85
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 400,00 
400,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 401,00 
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 203,77 
604,77
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 120,41 
120,41
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A 659,53 
659,53
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6,00 
6,00
 5.853,68


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.853,68

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 138.300,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.762,16