Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 100,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 450,00 
550,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 19,95 
19,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 188,00 
188,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 69,90 
69,90
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 545,00 
545,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 163,72 
163,72
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 769,25 
769,25
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.897,66 
6.897,66
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.200,00 
7.200,00
 18.734,48


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 18.734,48

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 98.327,51