Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

QUITO FORMIGA - maio/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 1.117,86 
1.117,86
B - LUBRIFICANTES
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 17,00 
17,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 735,70 
735,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S/A 340,33 
340,33
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 05.752.402/0001-66 TEC-SERVICE COMERCIO E SERVIÇOS DE ELETROMICA E INFORMATICA LTDA 2.025,00 
2.025,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 186,40 
186,40
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 888,66 
888,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.024,00 
2.024,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.974.325/0001-99 FINE PRINT ARTES GRAFICAS LTDA EPP 5.341,65 
5.341,65
 15.207,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 15.207,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 81.796,90
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 75.465,02