Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - fevereiro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 539,32 
539,32
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 07.043.632/0001-81 NACIONAL COPIAS S/S LTDA - EPP 60,00 
60,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 1.258,18 
1.258,18
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 92,74 
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 32,83 
125,57
L - PROVEDOR DE INTERNET
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S.A. 99,90 
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 99,55 
199,45
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 12.360.670/0001-06 LILIAN ROCHAEL - ME 3.662,23 
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
4.112,23
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 187,49 
187,49
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.482,62 
2.482,62
 11.295,86


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 11.295,86

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.718,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 21.289,50