Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ATTILA RUSSOMANNO - agosto/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 60.740.867/0001-05 AUTO POSTO LACERDA FRANCO LTDA. 100,00 
100,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. 566,68 
 04.696.284/0001-53 SUPRINK BRASIL COMERCIAL LTDA.-EPP 169,00 
735,68
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A O ESTADO DE SÃO PAULO ASSINATURAS 81,80 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A 151,00 
232,80
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 6.446,80 
6.446,80
 9.846,28


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 9.846,28

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 58.173,44