Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDUARDO TUMA - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.966.902/0001-38 CENTRO AUTOMOTIVO ARCO DO TRIUNFO LTDA 1.522,49 
1.522,49
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0013-93 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 105,00 
105,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 09.288.771/0001-09 PAULISTA IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA. EPP 189,00 
 00.970.247/0001-30 POLO RL INFORMATICA E SISTEMAS LTDA EPP 3.880,00 
4.069,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 13.336.027/0001-00 LITTERA COMUNICAÇÃO LTDA - EPP 4.540,00 
4.540,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 839,91 
839,91
T - APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL
 09.541.768/0001-47 LINCOLN MAEHASHI - ME 7.928,00 
7.928,00
 21.791,19


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 21.791,19

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 127.526,42