Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - setembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 1.321,50 
1.321,50
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 07.753.834/0001-17 PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA 5.309,00 
5.309,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 128,40 
128,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 1.169,95 
1.169,95
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 10.257.299/0001-18 POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. 5.910,00 
5.910,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 609,80 
609,80
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 19,20 
19,20
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.489.168/0001-51 IDEIAS SOLUÇÕES ARTES GRÁFICAS LTDA ME 5.415,82 
 07.636.862/0001-54 DL COM. PRODUÇÃO EDITORIAL LTDA ME 650,00 
6.065,82
 20.533,67


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 20.533,67

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 163.434,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 161.785,88