Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

SANDRA TADEU - dezembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.146.538/0001-58 AUTO POSTO TIMBIRAS LTDA. 40,00 
 43.832.120/0001-68 POSTO TARUMA LTDA. 50,00 
 47.682.034/0001-77 AUTO POSTO OSCAR PORTO LTDA 305,02 
 49.054.513/0001-74 AUTO POSTO VILA AUGUSTA LTDA 79,47 
 60.458.486/0001-38 AUTO POSTO JD. PAULISTA E SERVIÇOS LTDA 78,00 
 02.646.144/0001-45 AUTO POSTO NOVO CENTRO LTDA 463,02 
1.015,51
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 143,40 
143,40
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0019-89 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 806,50 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 22,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA. 495,00 
1.323,50
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA DE COMUNICAÇÕES LTDA. 42,99 
42,99
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 01.319.851/0001-64 SISNETTI INTEGRADORA DE SOLUÇÕES LTDA. ME 510,00 
510,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 255,45 
255,45
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 728,06 
728,06
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 237,16 
237,16
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.936.937/0001-12 PRIMECOLORS SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA. 7.200,00 
7.200,00
 13.787,07


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 13.787,07

Valor disponibilizado no ano de 2010R$ 184.725,00
Valor gasto no ano de 2010R$ 161.578,59