Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - julho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 886,00 
886,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 70,05 
70,05
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 417,65 
417,65
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. 109,30 
109,30
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME 327,03 
327,03
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 744,12 
744,12
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 65.616.237/0001-47 AJATO REPRODUÇÕES E ARTES GRÁFICAS LTDA. ME 297,30 
297,30
 5.182,45


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 5.182,45

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 114.515,66
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 32.445,41