Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 886,00 |
886,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 70,05 |
70,05 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 417,65 |
417,65 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 109,30 |
109,30 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME | 327,03 |
327,03 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 744,12 |
744,12 | U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS |
| 65.616.237/0001-47 | AJATO REPRODUÇÕES E ARTES GRÁFICAS LTDA. ME | 297,30 |
297,30 | | 5.182,45 |