Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 121,12 |
121,12 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 3.041,10 |
3.041,10 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 200,00 |
200,00 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 02.183.757/0001-93 | EDITORA ABRIL S.A. | 45,73 |
45,73 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 02.351.877/0001-52 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 60,00 |
60,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 11.040.096/0001-38 | DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | 497,00 |
497,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFÔNICA BRASIL S/A | 150,37 |
150,37 | P - TELEFONE MOVEL |
| 66.970.229/0001-67 | NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 804,96 |
804,96 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 43,08 |
43,08 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 05.755.600/0001-83 | MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA | 6.843,69 |
6.843,69 | | 11.807,05 |