Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FLORIANO PESARO - julho/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 121,12 
121,12
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 3.041,10 
3.041,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 45,73 
45,73
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 02.351.877/0001-52 LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. 60,00 
60,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 11.040.096/0001-38 DIRETC LABS TECNOLOGIA COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA 497,00 
497,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 150,37 
150,37
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 804,96 
804,96
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 43,08 
43,08
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.755.600/0001-83 MAIS ARTES GRÁFICAS E EDITORA LTDA 6.843,69 
6.843,69
 11.807,05


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 11.807,05

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 121.012,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 102.525,02