Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - junho/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 850,00 
850,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 07.043.632/0001-81 NACIONAL CÓPIAS S/S LTDA EPP 12,40 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 20,85 
33,25
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 125,60 
125,60
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 67.861.534/0001-83 DIAKONIA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA ME 215,00 
215,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM INFORMATICA LTDA. 3.087,97 
3.087,97
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 545,86 
545,86
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 31,10 
31,10
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.489.168/0001-51 IDEIAS SOLUÇÕES ARTES GRÁFICAS LTDA ME 5.351,40 
5.351,40
 12.889,22


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 12.889,22

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 113.287,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 91.402,44