Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DALTON SILVANO - agosto/2014

Última Atualização: 09/02/2015

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 07.588.587/0001-40 AUTO POSTO MARTINIANO LTDA. 707,61 
707,61
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.786,79 
2.786,79
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 777,00 
777,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVICOS LTDA. 400,00 
400,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 13.762.147/0001-60 EMAXIMUS DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIA NA WEB LTDA ME 5.747,80 
5.747,80
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 717,49 
717,49
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 214,37 
214,37
P - TELEFONE MOVEL
 40.432.544/0001-47 CLARO S.A. 704,32 
704,32
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 418,14 
418,14
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 19.846.350/0001-00 FRANCISCO CARLOS DE SOUZA EIRELI - EPP 4.955,00 
4.955,00
 17.428,52


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.881,25
Valor gasto no mês:R$ 17.428,52

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 151.050,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 143.287,47