Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GABRIEL CHALITA - abril/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 808,98 
808,98
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 450,00 
450,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 691,10 
691,10
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO 96,80 
 00.597.491/0002-80 TRES COMERCIO DE PUBLICAÇÕES LTDA. 46,99 
143,79
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 35,80 
35,80
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 07.408.816/0001-06 DANIEL GAZ CONSULTORIA EMPRESARIAL 275,80 
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO -ME 346,85 
622,65
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP 241,80 
241,80
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 494,34 
494,34
 5.203,21


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 5.203,21

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.575,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 27.341,89