Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NOEMI NONATO - setembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 344,17 
344,17
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 65.886.400/0001-91 ADVANCE TECNLOGIA TREINAMENTOS E COMÉRCIO LTDA. 1.900,00 
1.900,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK-LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 447,30 
447,30
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.944,30 
1.944,30
 6.966,77


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 6.966,77

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 147.234,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 129.114,15