Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ITALO CARDOSO - março/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 45.524.311/0001-98 ARCO POSTO DE SERVIÇOS LTDA. 421,66 
421,66
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 200,85 
200,85
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 873,40 
873,40
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 36,87 
36,87
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 985,00 
985,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 297,07 
297,07
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 760,66 
760,66
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 93,50 
93,50
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.915.318/0001-16 ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA 2.955,00 
2.955,00
 8.955,01


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.955,01

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 49.078,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 24.771,02