Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

FRANCISCO CHAGAS - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA. 851,99 
851,99
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 373,00 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. 970,00 
1.343,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A 232,82 
232,82
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 98,05 
98,05
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA. 2.950,00 
2.950,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 216,36 
216,36
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15.188,59 
15.188,59
 22.595,56


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 22.595,56

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 167.202,30