Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCELO AGUIAR - agosto/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.323,21 
1.323,21
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.275,00 
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 135,00 
1.410,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 1.742,50 
 43.283.811/0043-09 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 75,20 
1.817,70
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 05.322.899/0001-82 RODRIGUES FREITAS SONORIZAÇAO E EVENTOS LTDA ME 1.166,00 
1.166,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 114,88 
114,88
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇOES LTDA 1.322,38 
1.322,38
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 600,45 
600,45
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.421.209/0001-91 ESTILO HUM COMERCIO E ARTES GRAFICAS LTDA EPP 6.640,00 
6.640,00
 16.011,55


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 16.011,55

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 118.875,04
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 112.369,54