Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ANIBAL DE FREITAS FILHO - maio/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 10.945.290/0001-08 MARANELLO COM VAREJ DE COMBUSTÍVEIS LTDA 340,01 
 09.055.127/0001-82 AUTO POSTO RODOVIA EL SHALOM LTDA 150,00 
490,01
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,95 
10,95
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0026-08 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 186,90 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 231,55 
 43.283.811/0010-40 KALUNGA COMERCIO E IND. GRÁFICA LTDA 538,36 
956,81
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 09.640.049/0001-83 1818 COMUNICAÇÃO LTDA. 4.925,00 
 07.283.793/0001-42 NR18 COMUNICAÇÃO LTDA-ME 2.888,77 
7.813,77
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 03.941.817/0001-52 TAX ALL ASSESSORIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. 4.202,00 
4.202,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 214,80 
214,80
 13.688,34


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 13.688,34

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 65.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 45.169,73