Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 47.147.483 0001-15 | AUTO POSTO ZIMBA LTDA | 696,73 |
696,73 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 53.700.159/0001-85 | ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMATICA LTDA | 309,04 |
309,04 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 04.381.755/0001-34 | J & R COMERCIO DE COMPUTADORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | 900,00 |
| 07.915.380/0001-33 | FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME | 700,00 |
1.600,00 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 04.997.563/0001-57 | AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | 331,90 |
331,90 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO- TELESP | 569,02 |
569,02 | P - TELEFONE MOVEL |
| 40.432.544/0001-47 | CLARO S/A | 972,60 |
972,60 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 27,36 |
27,36 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 01.758.967/0001-08 | ORIGAMI LASER GRAFICA E EDITORA LTDA. | 7.098,00 |
7.098,00 | | 13.319,40 |