Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOÃO ANTONIO - maio/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA 1.117,43 
1.117,43
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 911,30 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 189,00 
1.100,30
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 61.533.949/0001-41 S/A - O ESTADO DE S. PAULO - ASSINATURAS 93,75 
 07.602.781/0007-29 REDE BOM DIA E COMERCIO LTDA 37,99 
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S.A. 52,90 
184,64
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 35,85 
35,85
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 217,08 
217,08
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 618,17 
618,17
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 5.308,80 
5.308,80
 10.297,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 10.297,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 76.968,75
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.273,78