Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDIO FONSECA - novembro/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 824,40 
824,40
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10,65 
10,65
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 1.129,00 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 792,35 
1.921,35
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 60.579.703/0001-48 EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. 109,30 
109,30
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.684.020/0001-80 ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. 2.645,43 
2.645,43
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 07.694.812/0001-23 TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME 327,03 
327,03
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 521,28 
521,28
 8.690,44


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 8.690,44

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 179.953,18
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 60.884,19