Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA. | 824,40 |
824,40 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.331,00 |
2.331,00 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10,65 |
10,65 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. | 1.129,00 |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 792,35 |
1.921,35 | J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS |
| 60.579.703/0001-48 | EMPRESA FOLHA DA MANHÃ S/A. | 109,30 |
109,30 | M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM |
| 04.684.020/0001-80 | ANNOVA AG COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA. | 2.645,43 |
2.645,43 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 07.694.812/0001-23 | TORRELIMA INFORMATICA LTDA. ME | 327,03 |
327,03 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 521,28 |
521,28 | | 8.690,44 |