Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MILTON LEITE - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 09.526.809/0001-26 ALMIRANTE VS AUTO POSTO LTDA 100,00 
 10.203.913/0001-69 AUTO POSTO PORTAL DE INTERLAGOS LTDA 100,00 
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 100,00 
 09.363.541/0001-59 AUTO POSTO L. A LTDA 100,00 
400,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 180,00 
180,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 1.711,78 
 03.194.591/0001-73 BGC COM. E SERV. DE INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÃO 3.617,50 
5.329,28
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 40.000,00 
40.000,00
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 05.511.195/0001-58 BALCOLOR DIGITAL ATELIER GRÁFICO LTDA - ME 7.400,00 
7.400,00
 55.024,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 55.024,03

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 163.453,18
Valor gasto no ano de 2009R$ 137.603,80