Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ABOU ANNI - dezembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.757.944/0001-00 AUTO POSTO JACEGUAI LTDA. 540,00 
 62.139.373/0001-03 CENTRAL AUTO POSTO LTDA 50,00 
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA. 50,00 
 08.516.363/0001-96 PARIS CENTRO AUTOM. E DE CONVENIÊNCIAS LTDA. 300,00 
940,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 60.675.931/0005-45 PAPELARIA ATLAS LTDA. 14,90 
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. 195,80 
 07.694.405/0001-16 FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME 200,00 
 07.694.405/0004-69 FREDSON CARNEIRO DA SILVA-ME 550,00 
960,70
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UOL 20,90 
20,90
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DESÃO PAULO S.A. - TELESP 217,17 
217,17
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 15.731,26 
15.731,26
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 10.270.063/0001-11 PAIS & FILHOS ARTES GRÁFICAS LTDA. 8.000,00 
8.000,00
 25.870,03


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 25.870,03

Valor disponibilizado no ano de 2009R$ 178.312,56
Valor gasto no ano de 2009R$ 140.004,38