Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

DOMINGOS DISSEI - abril/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 61.264.917/0001-98 AUTO POSTO THABOR LTDA 50,00 
 96.465.828/0001-94 LYDIA ABUSSAMRA 50,00 
 02.007.981/0001-24 AUTO POSTO FISHI LTDA 150,00 
250,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.616,93 
1.616,93
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 25,35 
25,35
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 54.651.716/0011-50 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA 1.033,75 
 04.055.274/0001-39 MICROFONIA ELETRONICA LTDA EPP 240,00 
1.273,75
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 04.639.434/0001-97 HELPYOU BRASIL LTDA 100,00 
100,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
450,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 63,90 
63,90
 3.779,93


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 3.779,93

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 59.437,52
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 17.101,94