Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

NELO RODOLFO - fevereiro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.911.106/0001-50 POSTO DE SERVIÇOS CHICA JULIA LTDA 751,40 
751,40
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA ME. 475,00 
 13.699.179/0001-69 RV PAPELARIA E BAZAR 31,20 
 43.283.811/0007-45 KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA. 50,39 
556,59
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 15.324.670/0001-30 BPG3 COMUNICAÇÕES LTDA 6.895,00 
6.895,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 08.537.456/0001-05 ACELERATI TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 4.522,70 
4.522,70
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 20,74 
20,74
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.077.006/0001-06 GMP GRÁFICA LTDA ME 1.040,55 
 07.083.936/0001-72 ARARA BRASIL ARTES GRÁFICAS LTDA EPP 2.973,00 
4.013,55
 19.409,02


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 19.409,02

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 36.318,76
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 33.236,51