Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CLAUDINHO - outubro/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.794.085/0001-53 AUTO POSTO MAKARI LTDA. 487,30 
487,30
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 43.791.706/0001-21 COPYGOOL COPIADORA LTDA EPP 181,66 
181,66
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0060-00 KALUNGA COMERCIO E IND GRAFICA LTDA 439,99 
 54.651.716/0011-50 GIMBA SUPRIMENTOS DE ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 284,96 
724,95
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.550,00 
1.550,00
L - PROVEDOR DE INTERNET
 01.109.184/0004-38 UNIVERSO ONLINE S/A 42,19 
42,19
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 03.816.694/0001-28 MATERCOP COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA 1.189,20 
1.189,20
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 248,75 
248,75
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.119,00 
1.119,00
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.501,40 
1.501,40
 9.693,49


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 9.693,49

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 172.875,00
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 103.973,45