Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

EDIR SALES - outubro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 00.437.776/0001-73 AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. 1.044,00 
1.044,00
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.649,04 
2.649,04
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 30,00 
30,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 857,75 
 10.376.277/0001-77 IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 581,80 
 43.283.811/0018-06 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 109,80 
1.549,35
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME 1.099,00 
1.099,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFONICA BRASIL S/A 404,92 
404,92
P - TELEFONE MOVEL
 04.206.050/0001-80 TIM CELULAR S/A 269,68 
269,68
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 10.426,80 
10.426,80
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 38.956.355/0001-21 GRAFICA CAR LTDA ME 4.558,60 
4.558,60
 22.031,39


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 22.031,39

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 181.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 143.716,63