Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 00.437.776/0001-73 | AUTO POSTO ITABORAÍ LTDA. | 1.044,00 |
1.044,00 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 2.649,04 |
2.649,04 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 30,00 |
30,00 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. | 857,75 |
| 10.376.277/0001-77 | IRISARA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 581,80 |
| 43.283.811/0018-06 | KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 109,80 |
1.549,35 | H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS |
| 00.280.911/0001-10 | SOFT CLEVER INFORMATICA LTDA ME | 1.099,00 |
1.099,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELEFONICA BRASIL S/A | 404,92 |
404,92 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S/A | 269,68 |
269,68 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 10.426,80 |
10.426,80 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 38.956.355/0001-21 | GRAFICA CAR LTDA ME | 4.558,60 |
4.558,60 | | 22.031,39 |