Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MARCO AURELIO CUNHA - março/2012

Última Atualização: 06/02/2013

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 51.558.690/0001-30 AUTO POSTO SAN MARTIN LTDA 729,10 
 08.807.800/0001-20 ATLANTICA AUTO POSTO E CONVENIENCIA LTDA 100,00 
829,10
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 261,25 
261,25
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 400,00 
400,00
J - ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS
 02.183.757/0001-93 EDITORA ABRIL S.A. 54,70 
54,70
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.613.772/0001-73 CONDE & DELL ARINGA DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA 401,00 
 04.997.563/0001-57 AKNA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA EPP 203,77 
604,77
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S/A 98,46 
98,46
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A 636,54 
636,54
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 427,90 
427,90
 5.643,72


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 17.287,50
Valor gasto no mês:R$ 5.643,72

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 51.862,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 15.619,65