Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

MISSIONÁRIO JOSE OLIMPIO - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.436.690/0001-39 AUTO POSTO CAROLINA LTDA 203,03 
203,03
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.669,16 
1.669,16
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 24,90 
24,90
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 08.023.326/0001-46 SERGIO SARTO DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS E INFORMATICA LTDA 4.058,00 
 10.703.286/0001-25 SIDNEI DE SOUZA MACHADO-ME 3.942,00 
8.000,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 10.909.797/0001-06 CONSELHEIRO VALENTIM LTDA - EPP 900,00 
900,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 65,59 
65,59
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕESLTDA 725,82 
725,82
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 12,10 
12,10
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 02.372.833/0001-09 PRINT CLASS SERVIÇOS GRAFICOS E COMERCIO LTDA. ME 3.479,00 
3.479,00
 15.079,60


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 15.079,60

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 61.931,61