Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOOJI HATO - junho/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 43.040.120/0001-25 PARAMBOS AUTO POSTO LTDA. 847,40 
847,40
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 53.700.159/0001-85 ESPACIAL SUPRIMENTOS DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA LTDA. 2.013,46 
 47.023.981/0001-56 COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 787,19 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 35,45 
2.836,10
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM COPIADORAS LTDA. - ME 200,00 
200,00
P - TELEFONE MOVEL
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 137,13 
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA 1.736,65 
1.873,78
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.735,89 
2.735,89
 10.207,92


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 10.207,92

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 92.362,50
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 54.374,21