Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

CHICO MACENA - dezembro/2010

Última Atualização: 01/02/2011

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 48.926.448/0001-67 AUTO POSTO CASA NOVA LTDA 402,19 
402,19
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 08.842.375/0001-00 SIMPAL COPIADORAS E INFORMATICA LTDA - ME 360,00 
360,00
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 08.648.207/0001-89 MARCELO LOPES GUARALDO 247,75 
 96.454.897/0001-00 SERCCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME 2.500,00 
2.747,75
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 96.454.897/0001-00 SERCCOM INFORMÁTICA E COMÉRCIO LTDA - ME 1.658,00 
1.658,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP 339,63 
339,63
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A. 329,96 
329,96
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 23.233,69 
23.233,69
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 00.651.440/0001-09 GUTIART GRÁFICA E EDITORA LTDA.ME 3.000,00 
3.000,00
 34.402,22


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 15.393,75
Valor gasto no mês:R$ 34.402,22

Valor disponibilizado no ano de 2010R$ 168.818,13
Valor gasto no ano de 2010R$ 166.455,73