Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

JOSÉ ROLIM - junho/2011

Última Atualização: 01/03/2012

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 04.398.593/0001-47 EMANUELA AUTO POSTO LTDA 70,00 
 08.165.590/0001-14 AUTO POSTO CITY TABOÃO LTDA 243,97 
 11.352.722/0001-21 POSTO MARTINELLI COM VAR DE COMBUSTIVEIS LTDA 62,61 
 61.848.578/0001-97 AUTO POSTO CITY PAN LTDA 55,00 
 63.001.341/0001-00 AUTO POSTO PRINCESA DOS CAMPOS LTDA 61,07 
 03.170.356/0001-61 AUTO POSTO PLAYGAS LTDA 76,00 
568,65
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.331,00 
2.331,00
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 43.283.811/0006-64 KALUNGA COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA 649,48 
649,48
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNCACOES LTDA 843,86 
843,86
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.631.295/0001-67 GRÁFICA PALOMAR LTDA-ME 1.800,00 
1.800,00
 6.192,99


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 16.359,38
Valor gasto no mês:R$ 6.192,99

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 57.803,14
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 14.093,52