Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

OTA - dezembro/2013

Última Atualização: 30/01/2014

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 52.661.501/0001-12 POSTO DE SERVIÇOS CCS LTDA 562,97 
562,97
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 07.753.834/0001-17 PCS CONSTRUÇÃO E SANEAMENTO LTDA 5.309,00 
5.309,00
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 81,30 
81,30
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA 673,20 
673,20
M - ELABORAÇÃO / MANUTENÇÃO DE SITE / HOSPEDAGEM
 10.257.299/0001-18 POPCOM ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO E IMPRENSA LTDA. 5.910,00 
5.910,00
P - TELEFONE MOVEL
 66.970.229/0001-67 NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA. 529,20 
529,20
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CAMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.656,18 
1.656,18
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 07.489.168/0001-51 IDEIAS SOLUÇÕES ARTES GRÁFICAS LTDA ME 2.219,84 
 07.636.862/0001-54 DL COM. PRODUÇÃO EDITORIAL LTDA ME 3.630,00 
 18.588.528/0001-99 ARTE LU E RO GRAFICA - EIRELI 1.754,07 
7.603,91
 22.325,76


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 18.159,38
Valor gasto no mês:R$ 22.325,76

Valor disponibilizado no ano de 2013R$ 217.912,56
Valor gasto no ano de 2013R$ 216.535,73