Natureza da Despesa | Vl. Utilizado |
A - COMBUSTIVEL |
| 48.794.085/0001-53 | AUTO POSTO MAKARI LTDA | 1.143,10 |
1.143,10 | D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 1.714,75 |
1.714,75 | F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO) |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 420,45 |
420,45 | G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| 06.226.820/0001-82 | CENTER PAPÉIS COMERCIAL LTDA. | 184,40 |
| 10.915.560/0001-20 | SUPLY INFORMATICA LTDA - ME | 300,00 |
484,40 | N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA |
| 67.002.329/0001-62 | WORKLINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA | 450,00 |
450,00 | O - TELEFONE FIXO |
| 02.558.157/0001-62 | TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A. - TELESP | 211,12 |
211,12 | P - TELEFONE MOVEL |
| 04.206.050/0001-80 | TIM CELULAR S.A. | 507,17 |
507,17 | S - DESPESAS DE CORREIO |
| 50.176.288/0001-28 | CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO | 516,80 |
516,80 | V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA |
| 08.689.647/0001-84 | VISTAR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO LTDA ME | 545,05 |
545,05 | | 5.992,84 |