Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

GILBERTO NATALINI - outubro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 62.746.433/0001-48 ELMAR POSTO DE ABASTECIMENTO LTDA 607,65 
 63.090.740/0001-86 AUTO POSTO 14 BIS LTDA 100,00 
 46.359.246/0001-55 PRIVET AUTO POSTO LTDA 216,95 
924,60
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 1.714,75 
1.714,75
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 01.857.777/0001-30 WED-COP LTDA.-ME 220,00 
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 0,60 
220,60
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME 180,00 
 09.516.628/0001-19 PAPELARIA LASER BRASIL LTDA 25,20 
 43.283.811/0038-41 KALUNGA COM E IND GRÁFICA LTDA 348,17 
553,37
H - LOCAÇÃO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
 07.915.380/0001-33 FMJ COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM COPIADORAS LTDA.-ME 105,00 
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME 700,00 
805,00
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 00.280.911/0001-10 SOFT CLEVER INFORMÁTICA LTDA.-ME 166,00 
166,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A 214,07 
214,07
P - TELEFONE MOVEL
 02.449.992/0056-38 VIVO S.A 554,35 
554,35
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 2.226,60 
2.226,60
U - DESPESAS COM EVENTOS / SEMINÁRIOS
 06.912.116/0001-83 ANGGULO COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA LTDA 3.468,50 
3.468,50
V - COMPOSIÇÃO/ ARTE/ DIAGRAMAÇÃO/PRODUÇÃO/ IMPRESSÃO GRÁFICA
 01.361.361/0001-26 GRAFICA GTA LTDA 895,00 
895,00
 11.742,84


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 11.742,84

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 148.593,80
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 92.284,83