Auxílio - Encargos Gerais de Gabinete

Reembolso por Natureza da Despesa

ADOLFO QUINTAS - setembro/2009

Última Atualização: 27/01/2010

Natureza da DespesaVl. Utilizado
A - COMBUSTIVEL
 03.680.221/0001-46 AUTO POSTO ESTAÇÃO LESTE LTDA 165,01 
 09.040.066/0001-80 POSTO DE SERVIÇOS ITAPURA LTDA 109,01 
 43.170.612/0001-35 AUTO POSTO GIZA LTDA 70,00 
 43.605.716/0001-25 SERVIÇOS AUTOMOTIVOS ZODIAC LTDA 67,00 
 01.693.903/0001-68 AUTO POSTO GABRIELA LTDA 98,00 
509,02
D - LOCAÇÃO DE VEÍCULO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 754,60 
754,60
F - SERVIÇOS DE REPROGRAFIA (XEROX, ENCADERNAÇÃO)
 06.154.048/0001-30 FLOR DE LIZ ENCADERNADORA LTDA ME 642,17 
642,17
G - MATERIAL DE ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
 50.055.235/0001-59 JOA SERVIÇOS E COM. MAQS.ESCRITORIO LTDA 159,00 
 43.283.811/0039-22 KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA 338,06 
497,06
N - CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
 09.159.420/0001-90 EMPORIO DE MIDIA LTDA - ME 6.000,00 
 67.002.329/0001-62 WORK LINE SYSTEM CONSULTORES S/C LTDA 450,00 
6.450,00
O - TELEFONE FIXO
 02.558.157/0001-62 TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO - TELESP 144,99 
144,99
S - DESPESAS DE CORREIO
 50.176.288/0001-28 CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO 17,20 
17,20
 9.015,04


Valor disponibilizado no mês pesquisado:R$ 14.859,38
Valor gasto no mês:R$ 9.015,04

Valor disponibilizado no exercício até o mês pesquisado:R$ 133.734,42
Valor gasto no exercício até o mês pesquisado:R$ 112.754,87